如何做好一个品质主管管所需记录文档有哪些

1首件检查;所有的零配件与《BOM》表(产品规格书)物料一致,名称型号,规格尺寸大小,电性参数测试标准供应商及包装等一致;

2.***位置和方法与作业指导及楿关的图纸要求相符;

3.***后的要求符合规定的要求:如极性,方向立式卧式,插到什么位置等;

4.然后的整理要求如切脚,过波峰焊嘚标准要求是怎样的;

5.最后是电性测试及功能测试和安全测试符合标准规定的要求;

1.清楚产品规格书制造令,合约审查请制单,及相關的客户资料包装清单,印字资料及清单;

2.弄懂上面文件里所显示的任何一个数字字母,符合中文文字,图表图案等所标示的内嫆是什么?

3.上面文件内显示的数字等相关内容需要用仪器测用量具量,用什么来进行核对检查的都需要弄懂并且会使用相关的仪器和量具,并且懂得是怎样进行测试和量测的识别的,区分的与相关文件资料进行核对的?及一些相关零配件的制作方法步骤,内容正確;

4.当有不对不相符的知道在那里和那一个部门的那一个负责人那里去核对并找到最正确的***

5.在没有其它人可以确认的情况下知道以什么样的文件,什么时间的文件那一份有效的文件为准?

1,巡回检查是检查与首件检查一样的内容和方法但是侧重点不同;照首件检查嘚流程和方法一样的检查同样的内容和相关的项目;

2,但巡回检查的侧重点为:针对制程中所有的在变化的内容进行检查核对确认和控制;

3,┅是确认在变化和更换的零配件:如中途换料,中途补料;中途作业中有混料时;

4,二是确认在制程中有机器出现异常调机后再次作业;鈳更换机台;或停机后再开机;

5,三是确认在制程中更换人员的情况时由甲换为乙时;

6,四是确认在更换环境和场地时;

7,五是确认在方法变换時,夹治具更换时:如由上往下改为由下往上或由左到右等;

8,巡回检查每隔一段时间不管有没有异常都需要从头至尾重新检查一遍;由外观到电性,由工艺到装配;特别是电性的测试功能测试和安全测试;必须安一定的比例进行抽检;

9,报表按规范的要求及品质目标进行楿应的处理和填写。

四,清楚品质手册的品质目标及相关的检验标准及要求和不良内容项目现象;

五,有问题及时查询及上报弄清楚原因改善措施,跟进改善效果:知道怎样判定处理和跟踪;

工作要求相关内空标准:

1,抽样检验标准:SMT-105E-正常抽样一次检验方案;及我司所确定的標准级别和客户确定的标准组别;原则上我司的要比客户的稍严;

2,公司内部的检验规范,标准;

3,检验的标准资料与产品和客户有交的文件资料;

4,测量检验的方法,量具仪器;及标准误差;

5,进料,制程出货检验流程,作业指导及方法

6,严重,轻微致命的划分;允收和拒收的判定内容的依据;

7,检查的内容;外观,电性测试参数功能,安全客户要求,装配效果工艺要求;论证要求;使用的环境及操莋方法;

二,抽检的方式及需要记录的内容:

1,抽检要能反映全面的问题;所以当只有一箱或一包等采用先四边后中间;上下左右中每个地方嘟要适当的抽检相应的数量;当有多箱多包等时要按上述的方法抽检相应的包或箱;再每箱或包里照上述方法抽检相应的数量;保证可以抽到多处不同的地方的来料或产品;制程中保证能抽检到多人和多个工位不同人员/不同设配和环境/方法中生产出来的产品;保证能有效的發现问题;

2,抽检的比例依照抽样标准和检验规范:在工作中可以在有经验的情况下自己决定抽检适当的数量,只要能保证问题能发现和被忣时有效的改善就可以;

3,但是进料和成品出货的抽检数量不能任意加减;而制程中可以据工作性质和工位机台等相关情况据自己控制异常嘚能力进行数量上有效的处理适当的抽检就可;(巡检每二到四个小时必须保证单个过程的工位从前到后被全部检查过一遍;

4,开始抽检需要记录的内容;需要准确的知道:在检查的是什么项目:如制造令,客户产品型号;功率及相关的内容要求;

5,抽检的过程中需要记录嘚内容:标准要求抽检的数量;实际上抽检的数量;发现的不良总的数量;发现的不良分类,不同种类的不良数量分别是多少总的不良仳率,单种不良的不良比率;区分好严重的,轻微的各有多少不良数量和比率;区分电性和外观安全等项目各有多少不良数量和比率;

6,把相关的检验结果:不良项目的数量和比率同抽样标准和检验规范标准相对照:超过拒收的水准数量(此种情况判NG拒收为不合格品);還是低于允收水平的数量(此种情况判OK允收为合格良品);

7,良品OK合格品允收放行流入下一工序或入库出货;不良品NG不合格品拒收不能放行戓流入下一工序或入库出货,必须经返修和返工或报废重新制作经重新检验不良品数量在允收水平之内才可以放行

三,不良品和不合格现潒的处理:

1,良品指产品不符合相关的标准要求的产品(含拒收产生不合格现象的不良品和检查中发现的偶尔单个和少量的不良品,但整批判OK的现象);不合格现象:指被判NG拒收的所有的产品;此种产品发现的不良项目和内容这件事就是不合格现象;

2,不良品的处理:必须拿出來单独放一边并标示清楚产品型号和品质状态;并被返修或返工或报废处理经再次检测无异常才可以作良品放行;(此一般指在整批允收OK状态下所发现或挑出的不良品)

3,不良现象的处理:指不良品与标准进行判定超出了拒收水准;这种现象要整批产品全部按要求进行相应嘚处理,返修返工,维修等;直到抽检合格为止;

4,不良品可以直接进行处理;不用上报不用发不良异常单;但在发现有此种现象的时候需要作相应的处理并加大抽检数量以确定再没有类似的不良现象;通知相关的人员注意,自检并预防再次发生;

5,不良现象必须出《进料/制程/入库出货不良异常状况联络单》;该停产的需要停产;并找相关的人员部门进行相应的处理;生产问题作业员/现场组长,主管/品保組长主管/工程师,工程技术员工程主管等;当决策不了时还需要由品保主管或生产或工程主管找更上一级的管理人员来进行相应的处悝;由相关的品管人员IQC/IPQC/FQC发出联络复印并通知相关人员到场进行处理;

6,由责任部门管理人员负责查明不良现象产生的原因;由相关的部门管悝人员如工程人员拟定相应的纠正预防措施;由主管及以上管理人员决定确定纠正预防措施方案的拟定和实施;由生产照方案实行更改,返工返修,维修等相应的处理;由品管人员IQC/IPQC/FQC全程进行跟进并抽检全部完成后做一次最终和复测抽检,确定无异常;

7,由相关部门人员完荿《进料/制程/入库出货不良异常状况联络单》并经确认和改善结果确答无误

首先要明白什么是好品质,好品质的标准是什么

第二,让員工(生产者)也明白好品质的标准

第三要找到生产好品质的流程和标准,让员工知道如何生产好品质的产品

制定奖罚制度让员工乐意生产品质好的产品,避免生产次品

然后制定检测机制,在生产过程中进行品质监管

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质量管理部门职责不清不仅影響到工作效率,职责错位还容易导致人心不稳本文试着一本正经的回答这些问题,实际结果如何并不负责~

质量管理部门管理要点、职责囷岗位设置

1、质量管理组织内部管理要点:

应有文件化的品管组织和隶属关系;

品管内部的人员要有明确的职责分工(职位说明书);

文件化的品管权限-如原料半成品,成品放行权等;

有培训计划和培训执行记录;

有内部奖惩制度并与工资挂钩;

要对产品质量数据的收集和分析,并与部门及责任人绩效挂钩

2、质量管理部门的一般职责:

进料检验-原料,辅料包装物料等;

过程监控-人、机、料、法、环;

成品检验-人员,时机依据,权限;

监视测量装置的校准与管理;

品质保证能力-质量体系的建立和推进;

品质计划-产品标准作业指导书,工艺文件记录;

客户投诉相关过程的管理-原因分析,就正措施程序化;

3、质量管理部门的主要岗位

原料/辅料/包装粅料验收员(原料专员);

品管员-过程监控和监督,客户投诉的处理与跟踪;

质检员-半成品、成品感官检验检测样品取样;

标准化管理员-官方文件的接收和处理,企业标准起草、备案本部门第三层文件起草、修订,计量器具管理

4、质量部门设置及分工是什么?

質量检验工作:制程(生产过程)质量检验(IPQC)进料质量检验(IQC),装配质量检验出货质量检验(OQC);质量体系(QS),品质工程(QE)品质保证(QA),供应商质量管理(SQA)

5、质量部工作的主要考核项目和指标:

质量管理、质量检验制度是否完善;

产品质量检验、生产過程控制是否完善、有效;

计量检验器具是否定期校准,质量标准贯彻执行的情况;

对关键生产工序的质量检验制度执行的情况;

对原材料、外购件、成品的质量检验是否到位是否有记录;

质量管理体系运行是否全面、有效。

监测和测量仪器校准率;

管理评审整改措施完荿率;

6、质量部门应达到的标准:

质量管理的要求贯穿于企业经营管理的各项活动中质量检验贯穿于产品生产经营的全过程,确保产品狀态标识易于识别和可追溯;

建立起规范的不合格品的鉴别、识别、记录、评审和处置办法;

制订有效的预防措施以消除潜在的不合格嘚原因,防止不合格的发生;

制订有效的纠正措施标准以消除不合格产生的原因以及顾客不满意的情况;

建立并实施采购检验标准,以確保采购的产品满足规定的质量要求;

质量记录完整、规范内部审核、管理评审按计划执行,管理目标完成情况良好

质量管理部门各項工作的具体内容

应定期对供应商进行现场评估;

定期统计供应商的所供原料的品质状况;

供应商的产品品质发生异常应及时与其沟通;

應有明确的供应商考核办法;

供应商连续出现质量问题应有相应的处理办法;

供应商产品质量进行改进后要及时跟踪;

明确规定因供应商原材料质量问题造成损失的责任承担办法,并在相应的合同中予以明确;

进料检验组人员的应有必要的专业知识和职业素质;

进料检验报告要清晰并得到合理的保存;

原材料存在轻微质量问题,而生产车间又急需用时应有明确的特采程序,并规定特采批准人;

紧急放行應有明确的程序并规定紧急放行批准人;

不合格的原材料要有明确的处置方式;

规定退回供应的产品应及时退回。

合理配备过程检验和監控人员;

过程检验和监控人员的能力和素质应符合要求;

过程检验和监控的力度要达到企业预防产品出现不合格品的需要;

过程产品出現不合格品如何处置要有明确的措施;

产品出现不合格时信息要及时传递;

产品出现不合格品原因要明确由谁来分析;

过程所运用的统计技术应满足企业的需要;

过程检验和监控人员与各车间要有良好的沟通渠道并形成产品质量是制造出来的,而不是检验出来的理念;

产品订单的特殊要求要能及时传递到过程监控人员

3、过程管理-文件和标准

有准确、适宜和充分的作业指导书;

有准确、适宜和充分的过程检验标准;

有明确的过程检验流程及质量控制点;

有过程检验记录/监督监控记录且真实可行;

有文件化过程异常处理的程序;

要明确规萣半成品放行权;

有文件化的过程检验状态标准及区分,且有效执行;

有相关品质问题及统计分析

要有明确的成品检验标准;

成品检验(含化验员)人员的能力和素质要达到相应的要求;

成品检验的抽样方法要合理;

每一客户/订单的特殊要求都准确无误地传递到相关人员;

有文件规定成品的标识方法并得到有效执行;

有有效防止成品漏检的方法;

有文件化规定成品异常处理程序,如处理方法、批准权限;

荿品检验结果由谁批准;

成品是否可以特别放行如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行,审批权限要得到明确的规定;

成品检驗报告要清晰并得到合理保存,通过成品检验报告能追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等;

要有发货监装记录且记录完整;

要形成长期积压库存定期报告制度;

库存积压产品出厂前要重新检验确认

5、监视和测量装置管理

计量/检测没备要形成台账统一管理,囼帐要实行动态管理定时更新;

各质量检验流程要明确规定所使用仪器名称;

计量/检测设备的精确度要达到测量的使用要求;

计量/检测設备要按要求定期进行校验(外/内);

计量设备的使用状态标识要明确;

计量设备所使用的环境要达到其设备本身要求的环境条件;

复杂嘚计量设备要形成操作指导书指导员工如何操作;

检测设备要定期保养且建档。

6、质量保证-体系推进和考核

建立完整的质量管理体系(从設计一试产—生产—检测—出货一服务);

整体管理架构要完整各级管理职能要明确;

以文件形式规定质量目标且为员工所理解,并***箌各部门且得以执行;

各相关单位对质量记录要的收集、发放、借阅等要进行管制;

产品生产过程中各产品的状态有标识并有追溯性;

客戶抱怨处置及时定期进行客户满意度调查;

对体系运行情况进行定期的考核和改进。

7、质量保证-品质计划

生产前有完善的品质计划(莋业指导书/加工工艺/质量记录/卫生保证措施/质量控制点的确定)尤其对特殊的产品有无特别的规定;

客户的要求被相关质量管理人员熟知;

各相关人员均进行了岗位培训,且考试通过方可上岗并有相应记录;

对可能发现的异常进行分析识别,并采取预防措施;

开展有助於质量提升的5S、QC等活动;

涉及产品更改要有书面的会签确认,并对相应品质再检验确认且有相应记录;

品质控制各阶段保证没有漏检发苼并有相应方法或程序支持。

8、质量保证-制度、文件及其它

内部要有明确的奖罚制度;

各员工的工作职责要明确;

各种工作流程要做絀合理明确的规定;

本部门能够得到技术文件的最新版本;

文件的保存安全可靠便于索引与使用,并能防止错用文件;

员工均进行适当嘚培训确保其胜任本岗位的工作;

公司上级文件与思想及时向下传达;

与其他部门建立了良好的沟通。

每一次客户投诉要以最快的速度囙复并尽量让顾客满意;

客户投诉的处理流程及由谁来处理要有明确规定;

客户投诉回复内容要适当,并有文件明确规定批准人;

每次愙户投诉都要进行相应原因分析制定了必要的纠正和预防措施,并标准化;

对客户投诉要进行定期统计和分析;

交货的及时性等方面投訴也应进行统计和管理

10、实物样品(或图片)

当不便用文字表达或用文字表达不清楚时,要形成实物样品封存或拍成照片作为参照;

实粅样品(图片)是否分为合格限度样品与不合格限度样品让员工明确判断标准;

实物样品(图片)是否定期确认和更新;

进料、制造过程、成品各过程中在需要的地方均有便于参照的实物样品(图片);

合理保存实物样品(图片),使其不易变质

感谢原作者精彩分享,若有不足之处望请见谅!

参考资料

 

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