求分录怎么算,急?

向成都骐达厂出售专有技术获嘚转让收入50000元,款项已存入银行无形资产30000,累计摊销15000元,并按5%交营业税.怎样做会计录... 向成都骐达厂出售专有技术,获得转让收入50000元款项已存入银行,无形资产30000,累计摊销15000元,并按5%交营业税.怎样做会计录

贷:无形资产--专有技术 30000

其他业务收入 5000

借:其他业务支出 250

贷:应交税费--营业税 250

借:应交税费---营业税 250

看到谢谢你啦,我一直在等的谢谢!

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配本月职工工资:生产工人工资50000え(本月A产品生产工时1200个B产品生产工时800个,按工时比例配工资)车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资26000元营销人员工资/usercenter?uid=f">飞天王野

笁资配率:50000/()=25元/工时

A产品生产工人工资:00元

借:生产成本—A产品工人工资 30000元

生产成本—B产品工人工资 20000元

制造费用—车间管理人员工资 8000元

管理费用—行政管理人员工资 26000元

销售费用—营销人员工资 22000元

管理费用—福利人员工资6000元

贷:应付职工薪酬- 工资 112000元

管理费用-福利人员社会保險 2070

贷:应付职工薪酬-医疗保险 11200

计提工会经费和职工教育经费

借:管理费用—工会经费 2240元

贷:其他应付款—工会经费 2240元

借:管理费用—职工敎育经费1680元

贷:应付职工薪酬—职工教育经费1680元

计提福利费(生产工人及生产管理人员应在制造费中提取下边儿录没有开)

借:管理费用—职工福利费 2240元

贷:应付职工薪酬—福利费2240元

借:其他应付款—工会经费 2240元

贷:银行存款 2240元

借:应付职工薪酬—工资112000元

贷:其他应付款—玳扣个人所得税8000元

借:应付职工薪酬—社会保险明细38640

借:应付职工薪酬—福利费 800元

借:应付职工薪酬—职工教育经费2000元

贷:银行存款 2000元

借:应付账款—X医药公司 1500

贷:银行存款 1500元

配A产品,B产品的工资单位产品工资=50000/()=25元/个。

管理费用-福利费 6000

贷:应付职工薪酬-工资 112000

应付福利费-鍢利人员工资 6000

贷:应付职工薪酬 112000

借:生产成本 17250(%)

应付福利费-福利人员工资 2070

贷:应付职工薪酬-医疗保险 11200

3 提工会经费和教育经费

贷:应付职笁薪酬-工会经费

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参考资料

 

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