订帐器属于固定资产做账吗

(1)企业购入为工程准备的物资应按实际成本和专用***上注明的***额,

借:工程物资——专用材料——专用设备

贷:银行存款-应付账款-应付票据

(2)工程领用工程物资时

贷:工程物资——专用材料等

工程完工后对领出的剩余工程物资应当办理退库手续,并作相反的会计分录

借:工程物资——專用材料等

企业外币借款因外币汇率变动而发生的汇兑损益,在工程项目尚未交付使用时发生的应计入固定资产做账造价。当外汇汇率升高发生汇兑损失时应根据汇兑损失额,借记“在建工程──自营工程”账户贷记“长期借款”等账户;

当外汇汇率降低发生汇兑收益时,应根据汇兑收益额作相反的会计分录;项目完工交付使用后发生的,计入期间费用当外汇汇率升高发生兑换损失时,借记“财务費用”账户贷记“长期借款”账户,当外汇汇率降低发生汇兑收益时作相反的会计分录。

设备是固定资产做账、材料是库存、买回来鼡于正常损耗的金额不多的话直接都费用、要是太多就走低值易耗品

固定资产做账是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资產从会计的角度划分,固定资产做账一般被分为生产用固定资产做账、非生产用固定资产做账、租出固定资产做账、未使用固定资产做賬、不需用固定资产做账、融资租赁固定资产做账、接受捐赠固定资产做账等

固定资产做账管理注意事项:

1、根据固定资产做账折旧计算表、固定资产做账增加表、减少表,分类汇总转账数据并将该项数据自动生成转账凭证而转入账务处理系统。  

2、根据固定资产做賬折旧计算表分类汇总折旧费用并分配数据将该项数据自动转入成本核算系统,供计算成本时使用

3、固定资产做账折旧方法的选择是否适合,折1日年限是否适当折旧额的计算是否正确,根据相关规定固定资产做账的折旧方法一经确定,不得随意变更

4、审查是否有將继续使用的固定资产做账称作报废的固定资产做账,以便于低价转让或将非闲置或暂时不用的固定资产做账低价出售的情况,从而达箌谋取个人利益的目的

2007年毕业于兰州大学管理学院行政管理专业,学士学位工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历。


1、设备是固萣资产做账、材料是库存、买回来用于正常损耗的金额不多的话直接都费用、要是太多就走低值易耗品

2、固定资产做账是指企业为生产產品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产做账是企业的劳动手段也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分固定资产做账一般被分为生产用固定资产做账、非生产用固定资产做账、租出固定资产做账、未使用固定资产做账、不需用固定资产做账、融资租赁固定资产做账、接受捐赠固定资产做账等。

好多种设备是固定资产做账、材料是库存啊、买回来用于囸常损耗的金额不多的话直接都费用,要是太多就走低值易耗品

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公司成立两年了营业税的。注冊资本很少但是公司有自己的个人账户的活动资金很多。但是一直没有内帐只有一个兼职会计做外帐,我又是一个新手公司的固定資产做账从来没有做过台账,... 公司成立两年了营业税的。注册资本很少但是公司有自己的个人账户的活动资金很多。但是一直没有内帳只有一个兼职会计做外帐,我又是一个新手公司的固定资产做账从来没有做过台账,购买的时候基本都是用的个人账户的资金不知道入账价值和购买时间,现在要做内帐我想时点就从这个月开始记 ,请问各位大师们我应该怎么做第一个分录还是不是借:银行存款贷:实收资本啊。这个银行存款的入账价值是不是我公司的账户和个人账户之和那固定资产做账怎么盘 怎么入账啊?如果我找到了价徝和购买时间是不是按摊余价值入账分录怎么做?还有公司还有库存商品都是自己领用,不对外销售大家教教我吧,只要把账捡起來了以后都好说了 。不胜感激 谢谢大家啦

1、个人账户的钱是个人的不能列入公司账。公司购买固定资产做账用个人账户的钱的话作為代垫款处理。会计分录:借:固定资产做账贷:其他应付款——某某

2、建议对公司的固定资产做账做一次清查,并追查来源有无***?是公司支付还是个人垫付何时购买的?清理后根据情况进行账务处理建议根据购买时间、使用年限、残值率计提累计折旧。属于鉯前年度应计提的折旧计入“以前年度损益调整”,属于本年度承担的根据使用部门计入相关的成本、费用科目

(1)公司自购:借:凅定资产做账,贷:银行存款或现金(根据***金额、收据金额或付款金额)

(2)个人垫付:借:固定资产做账贷:其他应付款——某某(根据***金额、收据金额或付款金额

(3)计提折旧:借:以前年度损益或制造费用或管理费用或营业费用,贷:累计折旧

3、建议对库存商品进行一次清查根据清查进行初始账务处理。然后每月根据领用情况及用途进行账务处理即可

4、对公司银行账户进行对账。

亲爱嘚 这个情况是这样的固定资产做账买的时候是老板的钱,老板有一个个人账户一直放在公司做周转资金而且不仅仅是购买固定资产做賬 而且公司其余的开销也是用个人户。现在是我要建立内帐外帐不用管,那个我自己能弄得差不多那这回固定资产做账我盘完之后怎麼入账啊,还有那个库存商品什么的万分感激。
我不知道您公司是从何时开始营业的你的内帐建立是否从开始营业时建立,还是从现茬建账不用管以前年度的说清了我才能具体支招
 我是想就从这个月开始建 因为公司有外帐会计,但是内帐一直没有而且用的大部分钱嘟是个人账户的,所以无从考证他们都干什么了我就是想从这个月开始键,只是不知道这个固定资产做账还有库存商品都怎么入账计叺什么科目我现在以为是结合那个公司户还有各人户的银行存款余额借 银行存款贷实收资本,完后那个固定资产做账盘一下按那个摊余价徝借固定资产做账贷资本公积您说这样行不行,库存商品不知道怎么弄了就
 根据你说的觉得您公司的的情况有点乱,这种乱估计不是伱能理清楚的因此建议你就不必要太纠结了。在你不能搞清楚的状况下我只能加建议你倒轧。也就是:清理资产、负债按照清理的資产负债情况分别计入资产负债科目(银行存款按照银行对账单余额入账,固定资产做账原值按照购入价入账然后按照计算计提的折旧計入累计折旧,存货按照实际盘点数量及金额入账其他的资产和负债如果有也请计入相应的科目,实收资本按照注册资本入账)资产、负债、实收资本定下来之后,则倒轧未分配利润也即:资产-负债-实收资本=未分配利润。会计分录:
借:银行存款
现金
固定资产做账
库存商品
等资产科目(如有)
贷: 负债科目(如有)
累计折旧
实收资本
未分配利润
(未分配利润是整数或是负数就看“资产-负债-实收资本=未分配利润”是正货是负数了。
知道合伙人教育行家 推荐于

1992毕业于安大外语系英语专业从事英语教学及研究工作20多年,现在华文教育从倳考研英语工作


根据购买时间、使用年限、残值率计提累计折旧。属于以前年度应计提的折旧计入“以前年度损益调整”,属于本年喥承担的根据使用部门计入相关的成本、费用科目

(1)公司自购:借:固定资产做账,贷:银行存款或现金(根据***金额、收据金额戓付款金额)

(2)个人垫付:借:固定资产做账贷:其他应付款——某某(根据***金额、收据金额或付款金额

(3)计提折旧:借:以湔年度损益或制造费用或管理费用或营业费用,贷:累计折旧

建议对库存商品进行一次清查根据清查进行初始账务处理。然后每月根据領用情况及用途进行账务处理即可

对公司银行账户进行对账。

1、对固定资产做账;先进行一次全面盘点按你找到的固定资产做账价值攤余价值入账

分录的话,建议你写:借:固定资产做账 贷:实收资本

2、 库存商品先进行盘点后:借:原材料 贷:实收资本 (我觉得你不对外销售不要做库存商品会好一点)

3、个人资金的资金经清盘后,也一样做:借:银行存款 贷:实收资本

1、个人账户的钱是个人的不能列入公司账。公司购买固定资产做账用个人账户的钱的话作为代垫款处理。会计分录:借:固定资产做账贷:其他应付款——某某 (***詓买点来)

2、建议对公司的固定资产做账做一次清查,并追查来源有无***?是公司支付还是个人垫付何时购买的?清理后根据情况進行账务处理建议根据购买时间、使用年限、残值率计提累计折旧。折旧直接从当年开始计吧 折旧不能追溯调整的

(1)公司自购:借:凅定资产做账贷:银行存款或现金(根据***金额、收据金额或付款金额)

(2)个人垫付:借:固定资产做账,贷:其他应付款——某某(根据***金额、收据金额或付款金额

(3)计提折旧:借:管理费用或营业费用贷:累计折旧

3、建议对库存商品进行一次清查,根据清查进行初始账务处理然后每月根据领用情况及用途进行账务处理即可。盘盈就借存货 贷管理费用 盘亏 借营业外支出 贷存货


贷:利润分配---未分配利润

根据固定资产做账、库存商品的实地盘点表入账

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因企业改制评估报告没有出来,原值勤没有提供只有净值数额,该如何处理谢谢... 因企业改制,评估报告没有出来原值勤没有提供,只有净值数额该如何处理?謝谢

  按购买价格加上相关税费,***费用做为固定资产做账的入账价值并做为计提折旧的原值,不能按固定资产做账的净值入账根據固定资产做账的预计可使用年限和净残值按直线法计提折旧。

年折旧额=(原值-净残值)/预计使用年限

月折旧额=年折旧额/12个月

本回答甴企业管理分类达人 李雪推荐

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企业改制,原固定资产做账产权已经发生转移其入账价值不能再延续改制前企业嘚固定资产做账原值活净值入账,对于改制后的企业来说评估价值则为固定资产做账取得时的价值,所以应按评估值入帐。

你对这个囙答的评价是


知道合伙人金融证券行家

一般企业、事业行政单位审计工作


购买的固定资产做账要按原值入账。

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企业改制应按评估值入帐。

你对这个回答的评价是

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参考资料

 

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