晓海老师 | 官方答疑老师
你好!在往来里核算,年底清算时再根据具体的***做帐
晓海老師| 官方答疑老师
***是谁的?如果是西安的在其他应收款科目下核算
晓海老师| 官方答疑老师
你好那就记录你们总部的费用按项目核算
公司销毁库存商品的产品销毁服务费计入管理费用 答
你好 是的 计入长期待摊费用 不低于3年一般是 答
你好,摊销的时候计入管理费用-租金 答
你恏1,是的呢2,都可以扣除的呢 答
完整分录 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 貸:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 答
答:那您可以记入预付账款里面,次年再转到成本里面...
答:是可以嘚工资薪金 劳务报酬都是行的啊...
答:你好,这个没有文件说要必须奖励给什么人员你可参照个人所得税扣缴申报管理办法(试行),國家...
答:保本销售额=固定成本/边际贡献 你这里固定成本72000根据各自的比例分配为A72000/...
答:你好那就需要把 房租***和法人个人刷卡的凭证放到┅起做账的...
就在九月的三天 G20峰会
你对这个囙答的评价是?
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